A管理方式
B经营模式
C内控机制
D内部监督
审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、()等。
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。
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董事会审计委员会负责组织实施审计稽核问责。
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任期经济责任审计具体审计对象由总行办公室根据总行安排通知审计稽核部实施。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。
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审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
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在信息科技进行审计时,需实施外部审计前,应与外部审计机构进行充分沟通,详细确定审计范围,不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查。
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下列各项中,()符合《职业道德准的》的规定。内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持。
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内部审计检查发现问题的整改工作,应由组织部门负责安排,一级支行负责落实和指导,二级支行具体实施整改。
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