A控制意识和态度的科学性
B员工行为规范的合理性和有效性
C信息系统运行的有效性
D审计目标的可行性
内部审计机构和内部审计人员开展绩效审计时,主要审 查和评价的是组织经营管理活动的()
单选题查看答案
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
单选题查看答案
银行业金融机构内部审计职能部门应当定期对银行业消费者权益保护工作()及()进行独立的审查和评价。
多选题查看答案
内部审计人员在实施内部控制审计现场审查之前,可以 要求被审计单位提交的是最近一次的内部控制()
单选题查看答案
通过公安专用网络和业务应用信息系统,系统内部成员在网上开展警务活动的电子警务工作模式是()
单选题查看答案
内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定 的方法进行调查和评价,包括()
单选题查看答案
随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资 源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内 部审计机构和内部审计人员应当全面关注()
单选题查看答案
内部审计人员在信息系统审计中,应当了解业务流程,关注信息技术风险。下列各项中,不属于业务流程层面的信息技术风险的是()
单选题查看答案
以下对内部审计人员的要求,在《内部审计基本准则》 和《内部审计人员职业道德规范》中都强调的是()
单选题查看答案