A每周
B每月
C每季
D每年
抵质押品凭证在出库时,保管人员和会计主管共同取出押品当面交与()
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应收账款质押信贷业务发放后,应按照贷后管理有关规定,定期进行核查。核查内容包括()。
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会计工作交接必须由会计主管进行监交,且会计工作交接登记簿应由会计主管人员保管。
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内部查阅会计档案,经会计主管人员和档案管理部门负责人批准,可以将档案调离银行查阅。
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按月、季、年定期装订的账、表、簿,应分别在次月、次季、次年10日前办理归档手续,登记入库。特殊情况,经会计主管批准,可以酌情推迟。
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会计经理或账务中心主管每季至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查;分行会计部门应定期组织对辖属机构登记簿保管和使用情况的检查。
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客户经理至少每()对客户的贷后情况进行一次全面的分析,撰写《贷后管理定期分析报告》。
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对公信贷业务发放后,负责营销和客户服务的客户经理应向贷后管理人员详细进行信贷业务的()。
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各网点要加强对主管号的管理,营业部主任或会计检查人员()至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。
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