A上级行监督检查发现问题,整改责任在下级行的,由监督检查部门按照先纵后横的顺序层层督办
B下级行监督检查发现问题需要上级行整改的,由监督检查部门会同内控合规部门逐级上报,直至问题原因所在行,其对应主管部门为整改督办部门
C职能部门开展尽职监督时,可以既是整改责任部门又是整改督办部门
D审计局(分局)审计项目可移送内控合规部门督办
内部监督项目的整改督办,实行“谁监督、谁督办”原则。
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内部监督项目的整改实行()的原则。
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一级分行设立监督中心,按照“()”的原则对全行核算业务实行一体化监督
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新核心业务系统中内部账户的开立实行各开各的原则。
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将相关控制渗透到决策、执行、监督等各个管理环节,体现了内部控制的原则是:()。
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现场管理人员实行网点营业现场坐班制度,按照()的原则,在认真完成网点内部管理职责履行的基础上,合理承担柜面外的服务管理工作。
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《湖北省农村信用社联合社招标采购监督管理暂行办法》(鄂农信党发[2011]8号)规定,标的额在()人民币以上的重大招标采购项目,应成立监督小组,对招标采购活动实行全过程监督。
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会计内部控制管理体系应遵循的规范性原则是指对业务处理的全过程要按事前、事中、事后实施监督制约,务必使业务处理规范。
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业务监督应实行()监督,保持监督的序时性和及时性。
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