判断题

所得税费用=当期所得税+递延所得税费用。()

A

B

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 利润表中列示的所得税费用,是当期所得税和递延所得税费用(或收益)的合计数。()

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  • 2017年12月31日,甲公司因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动,分别确认了20万元的递延所得税资产和40万元的递延所得税负债。甲公司当期应交所得税的金额为300万元。假定不考虑其他因素,甲公司2017年度利润表“所得税费用”项目应列示的金额为()万元。

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  • 2011年12月31日,甲公司因交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动,分别确认了10万元的递延所得税资产和20万元的递延所得税负债。甲公司当期应交所得税的金额为150万元。假定不考虑其他因素,该公司2011年度利润表“所得税费用”项目应列示的金额为()万元。

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  • 2015年12月31日,甲公司因交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动,分别确认了l0万元的递延所得税资产和20万元的递延所得税负债。甲公司当期应交所得税的金额为150万元。假定不考虑其他因素,该公司2015年度利润表“所得税费用”项目应列示的金额为()万元

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  • 下列各项确认的递延所得税费用不对应所得税费用的是()。

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  • 确认递延所得税负债一定会影响所得税费用。

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  • 下列项目产生的递延所得税资产中,不应计入所得税费用的有

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  • 企业因下列事项所确认的递延所得税,影响利润表“所得税费用”的有()。

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  • 在确认递延所得税负债的同时,应增加利润表中的所得税费用。()

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