A一
B两
C三
D四
2007年7月30日市行到A网点进行现场检查,检查情况如下:(1)柜员李某使用的"存单(折)专用章3号、业务清讫章3号"未在《印章保管使用登记簿》上登记,只在会计要素系统中发放给柜员使用。(2)核对会计要素系统,发现存单(折)专用章2号、业务清讫章2号由柜员张某使用,《印章保管使用登记簿》登记与实物保管人为王某。(3)赵某临时离柜,查看其放在桌上的已处理业务凭证,发现三张现金支票未加盖业务清讫章。经查,存单(折)专用章3号、业务清讫章3号为网点负责人7月27日(星期五)到支行开会时在支行营业部领取。问:该网点印章领取、使用时存在什么问题?
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网点负责人每月检查现金柜员尾箱重要单证不少于()次。
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以下()属于柜台经理每月对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的内容。
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以下()属于柜台经理每月至少一次对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的范围。
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柜员制岗位的柜员可以负责保管网点各类业务印章,但应做到()三分管。
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网点负责人每月至少检查()次机构印章及重要物品。
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柜员按谁使用、谁保管、谁负责的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。
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网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少()进行一次检查。
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网点负责人每()检查现金柜员尾箱重要单证不少于两次。
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