简答题

二级分行对账中心对收回的对账回执和未达账项有何审核处理要求?

正确答案

二级分行对账中心应认真审核收回的“银企余额对账单”回执,是否注明日期并加盖企业公章或财务专用章及对方经办人员名章,是否存在未达账项。对签章不正确的,对账人员应及时落实;对邮寄收回对账单中的未达账项进行逐笔核查,确认未达原因。发现异常情况应立即向主管部门汇报,不得与开户网点直接联系。

答案解析

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  • 对客户的未达账项或客户提出的异议和疑问,应由分行会计部对账人员通知开户行营业室经理审核处理或查清原因,属于华夏银行账务核算差错的,应于查明原因后()核对和调整完毕。

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  • 除对账经办人员逐笔核实外,单个账户未达账项超过()笔(含)或单笔未达金额()万元(含)以上时,须由业务处理中心经理再核实。

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  • 无需客户每月亲自到网点领取对账单,客户可以通过ERP系统自助开通/关闭对账功能、查询企业未达账、银行未达账信息、提交余额调节表等是银企互联的哪项功能?()

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  • 在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成

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