A确保国家法律、法规和兴业银行内部规章制度的贯彻执行
B确保兴业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C确保风险管理体系的有效性
D确保兴业银行业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
《兴业银行内控检查管理办法》中“由一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致兴业银行偏离控制目标”的缺陷称为()
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兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满足()的要求,体系需要包含内控框架的五方面要素,涵盖兴业银行五方面的控制目标,覆盖全行各项业务并持续有效地运行。
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兴业银行内部控制评估工作不包括()
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兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。
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兴业银行独立董事应当对关联交易的()以及内部审批程序履行情况发表书面意见。
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兴业银行内部人包括()
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兴业银行规范关联方及关联交易管理的内部制度主要包括()
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兴业银行与附属机构及附属机构之间发生的内部交易包括但不限于()
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兴业银行审计与关联交易控制委员会在关联交易管理方面的主要职责包括()。
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