A集团职能部门所有借款项目;
B青岛子公司出差借款3000元以上;
C青岛子公司业务费等非生产费用一次借款2000元以上;
D外地公司办公品开支一次2000元以上。
按照借款批准权限,需各子公司负责人批准借款的额度包括()。
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除()批准权限内以外,其它资金支出均需总裁签批。
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需超计划支出的单位,应编制()经总裁批准后执行。
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物资采购需开具增值税专用发票,发票信息开具应正确无误、票面清晰、完整,特殊原因无法开具增值税专用发票的,需经报告()审核、总裁批准后入账。
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采购部每月()日根据生产计划、物资消耗定额、集团公司仓库(一级库)期初期末库存及储备定额情况,编制月(季、年)物资采购计划,审核、汇总后报总裁批准。
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变更或解除采购合同的日期,以双方达成协议的日期为准,需报经上级主管部门批准的,以批准的日期为准。
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处级助理及以下人员请假7天及以上者由()批准。
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《供方评价任务书》中评价方案确定时需提报()批准。
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发票可以转借、转让、代开发票;未经税务机关批准可以拆本使用发票。
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