A控制环境和控制活动
B风险评估
C控制活动
D信息与沟通
E对控制的监督
审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。
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审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
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被审计单位M产品毛利大幅度下降,该产品是由一家分厂专门生产的,审计人员调查了解毛利下降原因,首先应()
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对于重要问题,可以围绕下列()方面获取审计证据。
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下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
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审计机关指定的部门负责检查或者了解被审计单位单和其他单位整改情况,并向审计机关提出的报告是()。
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
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审计组根据不同的审计目标,审计认定的事实为基础,在防范审计风险的情况下,按照重要性原则,从()方面提出审计评价意见。
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对审计机关作出的有关财政收支审计决定不服的,被审计单位可以()
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