A对本单位负责人的任期经济责任进行审计
B对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核
C对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核
D对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
下列不属于董事会内部控制管理职责的是()。
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》的规定,要加大监督检查力度,严格追究责任要提高对基层营业机构内部控制制度执行情况的稽核深度和广度,尤其要加强对()的持续跟踪检查。
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下列不属于内部控制原则的是()
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下列属于内部控制的基本原则的是()
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根据稽核目的和范围,运用现场观察、实地检查等方法,对内部控制活动进行测试,分析、评估内部控制的()。
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识别风险需要关注相应的内部因素及外部因素,下列属于内部因素的是()。
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兴业银行与附属机构及附属机构之间发生属于内部交易类型的有()
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以下不属于高级管理层应履行的内部控制职责是()。
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以下哪项不属于兴业银行监事会的内部控制职责()。
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