A管理信息系统
B预算控制
C政策程序控制
D个人观察
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。
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商业银行内部控制评价实施包括了解内部控制体系与实施测试和分析。其中了解内部控制体系是指应了解(),确认评价范围,确定被评价机构的内部控制体系的健全程度,然后决定实施测试所采取的方法。
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商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。
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请结合工作实际,试述商业银行内部控制评价的程序和常用方法。
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《商业银行内部控制评价试行办法》关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测,根据,下列表述错误的是()。
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内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
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自我风险评估是指商业银行识别操作风险以及自身业务活动的控制措施有效性的操作风险管理工具。
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按控制的时机分类,可把控制方法分为()。
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商业银行对有控制权但不并表的金融机构的资本投资适用()扣除方法。
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