A2
B3
C4
D5
根据中国银联的规定,中国银联及入网机构的投诉受理部门应将所有投诉资料和处理结果存档,并至少保留()年。
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对账资料按年装订成册,立卷归档、入库保管()年。
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每年形成的会计档案,应当由()按要求进行整理、装订、编号、立卷归档。
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立卷归档的稽核文件资料排列顺序为立项性材料、证明性材料和结论性文件资料。
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商业银行应加强授信()管理,对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。
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内部和外部查阅会计档案均应建立记录,登记“会计档案调(查)阅登记簿”,并按规定做好详细记录,查阅会计档案的申请书及公函,应由()和()共同签章,编号后归档保管,以备查考。
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商业银行应建立()机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存。
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个人质押贷款发放后,“贷款转存凭证”的业务部门留存联应该返回信贷部门存档。
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()应完善风险报告贷款的资料登记手续,完成风险提示的贷款资料应整理归档备查。
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