A对
B错
()中记录的现金及重要空白凭证变动情况应与柜员管理的现金及重要空白凭证实物保持一致,做到账实相符。
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业务处理规则中,“严格领用,账实核对”,要求卡/折/单等重要空白凭证妥善管理,严格领用手续,()、()清点,入库或保险箱(柜)保管。
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重要空白凭证配送必须注意安全,严密交接手续,对配送(),要严格保密,不得向任何无关人员透露。
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营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。
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凭证库房管理人员应至少()对重要空白凭证库存进行清点,保证账实相符。
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对于未纳入系统自动销号的重要空白凭证,凭证管理员应手工登记(),保证账簿账实一致。
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会计凭证的传递必须做到准确及时、手续严密、办妥交接、()
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网点现场管理人员必须()抽查网点柜员的库存现金(贵金属)和空白重要凭证,并做到()覆盖所有柜员。
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各行内部的凭证传递程序由上级统一制订,必须做到准确及时、手续严密。
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