单选题

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A支票与印章由不同人员保管

B报销单据填制与审核与分离

C由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D出纳员负责现金日记账和总账记录

正确答案

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答案解析

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  • 被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。

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