A会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
B为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务
C上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
D上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。
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某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了关于企业的风险管理监督与改进措施,下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有()。
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下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。
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甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,错误的有()。
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下列关于产业成功关键因素的说法中,正确的有()。
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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
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下列关于产品生命周期中不同阶段战略选择的说法正确的有()。
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下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。
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下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。
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