A已结清、余额为零的
B金额不大的
C金额大的
D业务往来频繁的
E欠账时间较长
为查明应付账款真实性,应重点进行函证的项目有()
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采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。
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注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析判断时,下列处理中,恰当的有()。
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下列关于应收账款函证的说法中,正确的是()。
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对大额逾期应收账款审查,如果无法获得函证的回复,则审计人员应()
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审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红旗汽车1辆没有实物。追加审计程序查明"应付账款"账户有银行贷方余额25万元,查询被审计单位有关人员,称该车出本单位代为银行购买,现在由银行使用。审计人员成()。
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审计人员审查长期借款业务时,为确定"长期借款"账户余额的真实性进行函证,选择的函证对象应是()。
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抽查应付账款有困难时,应作为审查重点的明细账包括()。
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审计人员选择重要预付账款项目进行函证,并依据函证结果作出相应处理,包括()。
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