A助理审计师与管理人员均对达成不同结论的相应理由进行书面记录;在工作底稿中保留双方的基本理由
B在业务工作底稿中注明不一致的地方并提请注意,再开展后续工作
C将两种结论提交首席审计执行官来解决。首席审计执行官可以解决该问题
D在审计报告中同时提交两种结论并让管理层与审计客户同时对两种结论做出反应
内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的?()
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内部审计师对相关领域做出的审计结论记录在工作底稿中。对于某些情形,该项目的主管审计师不同意相关结论。下属的内部审计师经过进一步的调查后,与该项目的主管审计师对工作底稿中做出的结论仍然存在分歧。对此,下列说法中不正确的是:()
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公司仓库最近不幸遭遇火灾,损失了大部分存货。管理人员正在填写保险索赔,其中需要使用内部审计师的工作底稿来填写申请。根据专业实务标准,管理人员:()
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内部审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求内部审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该内部审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。以下哪一项审计部门做出的反应不适合?()
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工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:()
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应该由谁复核内部审计师的工作底稿?()
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应该由下列哪个部门复核内部审计师的工作底稿?()
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通常,记录内部审计业务的工作底稿应该:()
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为恰当地控制工作底稿,内部审计师不应:()
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