A7
B8
C15
D9
审计稽核部门按照《审计稽核基本制度》的相关规定依法独立行使(),其他部门和个人不得干涉。
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现场稽核通知书由审计稽核部按照现场稽核方案进行签发,(),并加盖审计稽核部公章。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定。总行()是农商行审计稽核工作的主责部门。
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农商行实施审计稽核工作问责制度,应遵循“谁分管谁负责、谁检查谁负责”的原则。
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总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。
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审计稽核部对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
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总行审计稽核部是农商行审计稽核工作的主责部门。
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农商行稽核工作问责对象为审计稽核部门全体稽核人员。
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