A详细审计
B抽样审计
C全部审计
D局部审计
E就地审计
按实施审计的范围,可以将审计划分为()。
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按审计的内容可以将审计划分为()。
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按审计的内容划分,可将审计分为()。
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审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有()。
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审计人员对合并财务报表进行审查时,应当审查的内容有()
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从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
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以下审计程序中,属于应付票据实质性审查的程序有()。
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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
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下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。
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