A口头通知
B电话通知
C形态转移通知书
D传真
柜员因特殊情况需挂账的,应经会计主管审核上报()批准后处理。
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状态为()或“人行拒绝”的往账,经会计主管审核后,由确认员立即取消,并重新进行处理。
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对于因存、取款或因机具造成的长款,自助设备管理员必须根据自助设备流水日志与ATM交易流水清单勾对结果进行确认,再由双人核对钞箱现金,经会计主管审核后,将款项转入()科目。
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对当日无法核销的过渡账项,由柜员填制记账凭证,注明挂账原因,经会计主管审核并逐级报经市分行批准后,授权柜员做挂账处理,转入()账户。
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会计主管对柜员提交的资料审核无误后,询征函与收费凭证回单联返还方式不对的是()。
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2010年4月,农行某分行银监小企业分类认定审批表认定人签章为农行主管信贷副行长,审核确认人无相关人员签名,经查,系该农行统一认定结果,交由信贷部门签名时未及时补签,建议依何规给予责任人何处罚?()
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网点增设柜员,填写《柜员信息变更表》一式两份,注明相关内容。经财会部门负责人批准后,()级主管根据《柜员信息变更表》相关内容建立柜员,并注明维护日期。
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营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
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对于未核销的过渡业务,运营主管或运营主管授权人必须积极查找原因。对确实无法核销的经审核后作()处理。
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