A只有Ⅰ是对的。
B只有Ⅲ是对的。
C只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
DⅠ、Ⅱ和Ⅲ都对。
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
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内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的方式进行舞弊,对于这种现象以下哪种控制程序效果最差:()
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下列情况可能会导致舞弊的发生的是:() Ⅰ.采购人员承受巨大的经济压力 Ⅱ.经营活动中存在异常交易 Ⅲ.采购人员与供货商存在亲密关系 Ⅳ.采购人员采购劣质物品作为替代品
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以下哪种情况最可能是对审计业务客户管理层出具书面中期报告的目的?()
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如果组织中使用了未经许可的软件,可能会造成以下哪种情形?()
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风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了首席审计执行官应采取的恰当行动?()
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内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:()
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在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
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在一次审计中,某内部审计师注意到以下情况:与同行业的其他公司相比,公司的盈利能力显的异乎寻常。在接近期末时,公司发生了极其复杂的交易。公司向所有权和实质均不明朗的实体进行了大量销售。公司应收账款项下的销售天数出现了异常增长。上述情况表明存在哪种类型的舞弊?()
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