A客户经理主管
B放款审核员
C放款复核员
D专职审批人
放款审核员审核()和重要法律文件的落实,并审核客户经理送交的纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。
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客户在申请使用授信额度及华夏银行办理放款手续过程中形成的档案资料是()。
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放款审核员审核授信业务是否落实()的授信要素和放款条件,审核担保条件和重要法律文件的落实,及纸质档案与系统中已扫描的资料是否一致。审核无误后将放款任务提交至放款中心主管。
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客户经理主管须对额度使用申请进行复核,确认无误后执行“批准”行动,任务发至()名下。
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纸质资料和信贷系统扫描文件内容的一致性审核,对《授信业务申请书》内容中无需审核以下哪项()
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CCAS贷款档案移交路径与纸质档案移交路径()
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CCAS档案移交路径与纸质档案移交路径无须一致、同步。()
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在放款审核时,对于开立银行承兑汇票和贸易融资额度合同申请业务,顶端客户可享受二级行预审核政策,提高放款审核效率。
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出账申请是由出账申请人员对____与____数据要素进行核对,确认无误后,提交出账审查人员审核,对出账申请内容的真实性、完整性负责。()
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