多选题

内部查阅会计档案,应由调阅人提出申请,并经()批准。

A档案管理部门负责人

B会计部门负责人

C会计人员

D单位领导

正确答案

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答案解析

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  • 内部监督检查部门调阅会计档案时,应遵循哪些程序?

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  • 关于内部监督检查部门调阅会计档案时应遵循的规范,下列不符合要求的是()。

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  • 特殊查阅纸质业务档案,必须经()签字同意,查阅人必须在“纸质业务档案查阅登记表”上登记签名,标注“借出”标志,并限定归还期限。归还后签名注销,以保证准确纸质业务档案归位。

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  • 会计档案销毁时,应由会计部门、内审部门和()共同派人现场监销,并在销毁清单上签章确认。

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  • 公、检、法和有关单位处理案件或特殊需要查阅会计档案时,必须持有县以上主管部门正式公函,经社主任批准方可查阅;查阅人对处理案件时所需的证据和有关资料,可以抄录、复制或照相,将原件抽出借走。

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  • 会计档案只能调阅,不能复印或影印。

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  • 会计档案应按内容分类索引,以便查阅。

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  • 法律、法规授权的部门查阅会计档案时,须持有效证件和文件,经()批准后方可查阅。

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  • 各单位必须加强对会计档案管理工作的领导,建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度保证会计档案()、散失和泄密。

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