A通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购政策的遵守情况
B审查供应商的资质文件审查选定的供应商是否经过具有恰当授权人员的审批
C对存货进行实地盘点,来审查存货收发记录的正确性
D通过对付款程序的审查核实付款流程的完整性
内部审计师在对采购部门的采购业务开展跟踪审计时,预期被审计部门会在很多方面改进,不包括下列哪项?()
单选题查看答案
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:()
单选题查看答案
内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:()
单选题查看答案
内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?()
单选题查看答案
下列关于内部审计部门对之前的审计工作进行跟踪检查的最佳描述是:()
单选题查看答案
内部审计师在对生产企业进行质量审计时,最应该关注下列哪项?()
单选题查看答案
对abc公司来说,保证辐射安全极为重要。有项业务是测试辐射性物质在采购、配送与使用方面的系统控制。测试中有充分的证据表明,这个流程的记录情况良好,安全部门工作人员也很熟悉安全的运作流程。由于采购部门和设备部门也涉及这个流程,内部审计师正在考虑对这两个部门的放射性物质处理过程进行检查。内部审计师应该:()
单选题查看答案
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?() Ⅰ.职责分工不充分。 Ⅱ.采购职能被削弱。 Ⅲ.信用卡可能被用于私利。 Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
单选题查看答案
作为对采购部门进行初步调查的一项工作,审计师阅读了该部门的政策和程序手册,审计师得出的结论是:该手册对处理步骤作了很好的描述,并且包含有恰当的内部控制制度设计内容。下一个审计目标就是确定内部控制的操作效果。以下哪种程序对于实现该目的最为合适?()
单选题查看答案