A项目组进行的讨论以及得出的重要结论
B对被审计单位及其环境各个方面的了解要点,对内部控制各项要素的了解要点,获取了解的信息来源以及实施的风险评估程序
C在财务报表层次和认定层次识别和评估的重大错报风险
D识别出的风险和了解的相关控制
下列各项中属于风险评估工作底稿的结构组成内容的有()。
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下列各项中,不属于风险评估工作底稿结构组成内容的是()。
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下列各项中,属于审计工作底稿包括的内容的是()。
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下列各项中,属于其他项目工作底稿的变化内容的有()。
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在了解被审计单位及其环境时,下列各项中不属于工作底稿的组成内容的是()。
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下列各项中,关于工作底稿编制一般要求的说法中不正确的是()。
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当期档案是《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》的主体部分,所涉及贯穿的具体审计工作不包括对重大错报风险的()。
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下列各项中,属于采购业务所面临的风险有()。
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以采购与付款流程中涉及的“采购订单需经适当审批签字”这一控制活动的测试为例,下列各项中不属于控制测试抽样过程中应在审计工作底稿中记录的内容的是()。
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