A职责分工控制
B信息传递程序控制
C实物控制
D账务处理控制
通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于()。
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审查采用标准成本制企业的工资业务时,应取得的资料包括()。
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审查预付账款项目,发现其中一笔为采购材料汇款,汇往T公司320万元,账龄已超过2年。被审计单位未能提供采购合同及相关资料,针对以上情况审计人员应()。
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如果审计范围受到限制,可能产生的影响不重大,注册会计师可能出具的审计意见类型是()。
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为()。
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对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务报表以及与经济活动有关的资料,有权予以暂时封存的有()。
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被审计单位生产多种产品时,生产人员计时工资的分配应当根据()。
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审查薪酬业务时,发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可据此认定()。
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被审计单位对以下工资费用的分配,审计人员认为不正确的有()。
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