A审计实施方案
B审计报告
C审计决定
D有关法律法规复印件
针对审计项目具体内容确定的审计目的、并对总体审计目标予以细化的是()
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审计质量控制是对各项审计工作、或具体审计项目全过程的质量进行自我约束的一项活动,它依靠的控制标准是()
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独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()
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审计人员对审计事项涉及的所有凭证、账册和报表等资料进行逐一审查的审计方法称为()
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下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()
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社会审计的审计工作底稿按其内容不同分为管理类和业务类,下列属于管理类工作底稿的是()
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对于未予函证的应收帐款,应当执行的最有效的审计程序是()
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审计人员对被审计单位的财务报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果的真实性、公允性和合法性,体现了审计的()。
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审计依据在审计工作中的作用是()。
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