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内外部检查、审计代保管品实物时,如需拆封检查实物,需由检查、审计人员持委托部门出具的介绍信,并在委托部门相关人员陪同下,到保管机构办理代保管品实物检查。检查完毕后,立即将实物装入原保管袋,使用专用封条密封,并由()在封条骑缝处签字。
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柜台经理、分行运营管理部应按()做好指纹使用、验证情况的检查工作。
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柜台人员使用信用卡交易,需打印“个人凭证”的交易有()。
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与签约存款人交接现金时,上门收款人员需检查以下内容:()。
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对于境外汇入业务,柜员进行日终业务检查时,应使用“8724”交易,检查的报文状态应包括()
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在代保管品出(入)库交易中,柜员审核无误后,记账人员使用【7301代保管品入库/贴现(验证)票据收妥】或【7312代保管品入库/贴现票据收妥复核】交易记账。记账时无需经代保管品库管员在交易中输入密码确认。()
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当ABIS柜员需采用“密码+主管指纹授权认证”方式登陆ABIS系统时,须填报《指纹异常柜员使用“密码+主管指纹授权认证”方式审批表》,经该ABIS柜员所在机构的()签字确认并加盖()后,上报至管辖行运营管理部门。
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会计检查人员对密押器保管使用情况进行检查时,保管人员下列做法正确的是()
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遇总行、分行检查人员需进金库库房时,应经()审批后,持分行介绍信和本人身份证件方可进入金库。
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