A本机构库存现金帐款相符
B本机构重要空白凭证帐款相符
C印章及机具是否妥善保管
D检查本检查周期内开立的本外币单位存款账户开户资料是否完整、合规
E柜员号管理
柜台经理每周应对库存现金管理至少检查一次的内容包括()。
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()属于柜台经理应每周至少一次检查的内容。
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对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的,可由()每周对其保管的尾箱至少进行一次检查。
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以下()属于柜台经理每周对帐户管理的检查内容。
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以下()属于柜台经理每周对预留印鉴检查的内容。
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在6、11月回收型对帐单发出后,至对帐工作结束,柜台经理每()至少检查一次。
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柜台经理()至少检查一次网点所有柜员的尾箱。
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营业网点的柜台经理()对网点负责加卡的设备至少全部检查一次。
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柜台经理应每月至少检查一次有价单证是否视同()管理,是否入库保管。
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