A确保董事会和高级管理层已知道这个限制
B在审计计划里附一份备忘录,列明缺少审计覆盖面的理由
C标明本年没有包含在测试中的法规将在下年进行审查
D缩小经营和财务审计的范围,以腾出额外的审计时间去进行遵循性审计
如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平?()
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在公司内部审计部门的年度审计计划只得到了审计委员会的审查的情形下,要获得管理层对该审计计划的支持,首席审计执行官应该采取的最合适的行动是?()
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在讨论下一年的审计计划的业务提议时,某部门副主任注意到,以往审计人员提出的所有重要建议都与关键控制活动有关,而该部门的标准运营程序手册为其管理人员对这些控制活动进行正确描述。如果自我评价问卷体现了这些关键控制活动,这会对所提议的下一年审计计划产生何种影响?()
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某大型公司的内部审计部门为来年制定了工作计划和预算。工作计划限制在以下类别当中:所有审计任务的优先次序名单、人员、详细的费用预算,以及每次审计的开始日期。下列()最能描述该工作计划的主要缺陷。
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某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?()
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以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()
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以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?()
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当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?()
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作为本组织的首席审计官,你制订了一个计划,内容是下一年度将进行审计的详细日程、预计所需时间,以及每项审计的开始时间。特定审计的时间安排是根据每个领域中上一次审计以来的时间长短来确定的。这个计划并不全面,因为没有:()
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