A忽略预警征兆,内控环境存在问题
B行长权力过大,内外人员合谋
C违规业务存在,银行内控失效
D信息未入网,信息系统存在漏洞
下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。
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()就是银行在加强内控体系的基础之上,通过开展一种全员的风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。
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相关社会团体应当按照有关财务制度的规定和财会内控的要求,定期编制财务分析报告。内容包括工作任务和预算执行、资产使用管理、()、存在主要问题和改进措施等。
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企业内控评价中发现的缺陷按成因分析应包括哪几种()?
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以往财会论文方面存在的问题不包括()。
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现阶段我国国有资产管理中仍存在不少的问题,其中资产管理不到位方面主要表现在()。
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为获取是否存在可能影响内控有效性、进而影响审计报告的其他信息,CPA应当针对期后期间,询问并检查的内容有()。
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银行卡在哪种状态下不许销户()。
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如果被审计单位在多家银行开户,审计人员应特别关注是否存在挪用补空的情况。通过编制结账日前后()的银行存款调拨表,即可查出被审计单位挪用补空的问题。
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