A实施的程序
B了解的重要业务流程
C风险评估过程
D对内部控制设计和执行情况的评价结论
以采购与付款流程中涉及的“采购订单需经适当审批签字”这一控制活动的测试为例,下列各项中不属于控制测试抽样过程中应在审计工作底稿中记录的内容的是()。
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内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容,包括()。
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审计工作底稿记录的“重大事项”通常包括()。
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《中国CPA审计准则第1131号——审计工作底稿》规定,审计工作底稿,是指CPA对()作出的记录。
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在了解被审计单位及其环境时,下列各项中不属于工作底稿的组成内容的是()。
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对于业务流程层面的信息技术风险,审计人员一般应了解业务流程并关注以下()方面信息技术风险。
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注册会计师应当根据申报企业的实际情况,通过()等审计程序,了解和识别相关控制,并对其结果形成审计工作记录,包括记录控制由谁执行以及如何执行。
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在业务完成阶段工作底稿,下列名称发生变化的是()。
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当期档案主要包括()和业务完成阶段工作底稿部分。
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