A对
B错
审计报告的编制应当针对被审计单位业务活动、内部控制和()中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标。
单选题查看答案
()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。
单选题查看答案
下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。
单选题查看答案
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
单选题查看答案
审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。
判断题查看答案
()也称详式审计报告,是指对审计对象所有重要的经济业务和情况都要做详细分析和说明,并做出结论或提出建议的审计报告。
单选题查看答案
审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。
判断题查看答案
()是指注册会计师针对评估的重大错报风险实施的直接用以发现认定层次重大错报的审计程序。
单选题查看答案
自筹资金到位率低于()的,属于审计发现的重大经济问题。
单选题查看答案