A审查缴款凭证
B清点现金
C清点中发现有误可退回交款人
D办理业务
柜员受理客户交存的现金和现金收款凭证后,操作程序包括:().
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柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证,应审查()。
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收到客户交存的现金和现金收款凭证后,柜员办理业务的操作程序包括()。
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办理现金业务必须坚持“()”的制度,柜员不得代填或代改缴款凭证,联社大库管理员不得兼记账务。
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临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行,做到()。对交付客户的现金必须告知“现金当面点验”。出纳员不得代填或代改缴款凭证。
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国库经收处审查缴款凭证无误后,柜员使用相关交易进行账务处理,在缴款书各联次加盖业务印章。缴款单位(人)缴纳预算收入款项时,缴款书第一联收据和第六联存根退缴款单位(人),第二联付款凭证作记账凭证附件,缴款书第()联由国库经收处随划款凭证划转国库。
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营业柜员在受理客户因凭证更新、销户等没用完的重要空白凭证交回时,填写凭证注销申请表一式两份,加盖预预留印鉴后,连同未用重要空白凭证交开户社做凭证注销手续。()
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广东农信社柜员受理客户凭证时,以下哪些属于原始凭证合规性审核的主要内容()
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广东农信社柜员受理客户凭证时,需根据有关业务的具体要求认真审核以下哪些内容()
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