A仅核对印鉴卡实物与验印系统数量一致
B仅核对印鉴卡实物、4125科目数量一致
C印鉴卡实物、4125科目数量与验印系统数量三者一致
D仅核对验印系统数量与4125科目数量一致
应企业要求,网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件,企业财务经理接待了网点开户审核人员;公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执,授权李四为预留印鉴私章;资料审核无误后,应由()跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
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柜台经理应每日对本网点的下列()报表进行检查。
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客户办理阳光理财机构客户现金管理类产品,应在()上加盖公章和预留印鉴,柜台人员按规定通过验印系统核对加盖的预留印鉴,并在内部通用凭证上打印验印核实行。
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以下()属于柜台经理每月对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的内容。
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营业网点应如何核对新增、变更客户类预留印鉴。
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柜台经理负责对本网点的在行式自助设备以及本网点负责管理的离行式自助设备管理检查的频率()。
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以下()属于柜台经理每周对预留印鉴检查的内容。
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以下()属于柜台经理每月至少一次对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的范围。
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印鉴的预留、更换业务应在()办理,禁止客户带回或客户经理领用。
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