处置运作档案是指各级行资产处置机构对日常经营管理的不良资产单独或组包处置时,在()等内部处置运作过程中形成的资料。
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各级行对内部账户要进行()核对。
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各级行开立内部账户,对预测要发生的业务,其账户设置必须在业务发生()
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各级行对内部账户要进行每周核对和定期核对,确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
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各级行对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、账证、账账、账表、账簿、账证核对相符。
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业务检查工作由各级运行管理部门和网点负责组织实施,其中()由各级运行管理部门负责,日常检查由网点负责组织实施。
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网点负责向上级行运行管理部门提出内部账户开立、撤销申请;负责调整本网点内部账户的信息。
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业务检查工作由各级运行管理部门和网点负责组织实施,其中()和专项检查由各级运行管理部门负责,日常检查由网点负责组织实施。
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网点负责向上级行运行管理部门提出内部账户开立、撤销申请;负责经批准同意后开立本网点内部账户。
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