A印章使用人
B印章领用人
C柜台经理
D印章保管人
柜员()业务印章时,营业经理应监督其在《印章保管使用登记簿》上详细记载,并交由有关人员签章。
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各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。
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临柜业务印章停止使用后,营业机构应编制()停用清册并加盖印模,连同印章逐级上缴至二级分行。
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分行指定各机构()为本机构业务印章的发放人员。
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严禁在与业务无关的账、表、簿、证等上盖章,严禁在空白纸张、空白介绍信、空白合同、空白票证、空白账簿/表等上预留印章,严禁在无真实业务记录的凭证上使用印章,严禁将实物印章交由客户自行用印。
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一般公司贷款放款交易成功后,柜员在贷款发放通知单上填写(),签章后交由运营主管审核确认,并加盖营业机构业务专用章。
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各行在启用领回的印章前,必须在《印章保管和交接登记簿》上填写(),由领用人在登记簿上签章。
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各联行机构应当严格执行印、押【压】、证()。具有业务关联关系的重要业务印章、重要单证必须分人保管和使用。
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支行等上级管辖部门对营业机构上缴的停用临柜业务印章应及时核对后封存入金库或保险箱(柜)保管,按()上缴二级分行(含)以上运营管理部门。
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