A金库主任审批
B运营主管审批
C主管运营的行长审批
D有权人审批
金库人员出入库区应坚持()的原则。
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对于大额资金划转类业务,授权员应对经办柜员核查支控方式的合规性进行审核,以预留印鉴作为账户支控方式的,应重点审核换人验印操作的合规性。
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授权人员应掌握业务审核的要点是( )。
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通用账户开户时,授权人员应审核业务的()和录入的()。
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保管密码的人员输入密码时,应注意遮掩,其他人员应动回避。
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建立用户号时,应严格审核使用人员的任职资格和任职条件。
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对账余额不符应由对账中心人员或监管员与营业机构()、客户部门共同查找原因,及时处理。
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用户号维护人员应审核用户号申请资料的完整性,不符合要求的应拒绝维护。
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日常办理业务时,除经办人员(分行/支行营业部出纳或营业部负责人)外,其他未经授权的人员不得随意出入营业室。该项控制措施的类型应属于()
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