A前台柜员
B后台授权柜员
C经办柜员
各类业务印章按照()的要求操作,不得借与他人,严禁私自授权他人使用自己保管的印章,严禁预先在重要空白凭证、分户账上预留印章和超范围使用,停用的印章应及时上缴行社总部职能部门。
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集中授权中的特殊业务要求经办柜员审核无误,由()审核签名后再提交授权申请,网点主管是指二级支行分管行长、分理处负责人或经各分支行会计管理部门认定且已在集中授权系统登记备案的主管柜员。
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集中授权系统由()受理审核、录入要素、拍摄凭证,通过影像数据传输、系统交互,由后台授权柜员集中授权及处理的模式。
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集中授权系统由前台柜员受理审核、录入要素、拍摄凭证,通过影像数据传输、系统交互,由()集中授权及处理的模式。
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主办会计在核心系统的()业务操作由合规行长进行授权。
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需要权人逐级审批的授权业务,遇有权人调整,须由各分支行会计管理部门或主管行长审批后,得交()对集中授权系统中的有权人列表进行维护。
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总行针对集中授权业务新增的-般凭证包括()三种。
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纳入集中授权的业务流程和授权标准由总行()统一规划设计和组织实施。
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“01201——个人客户信息维护”交易:当修改()时发起集中授权。
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