柜员受理业务应以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的()性、()性()性,无误后选择正确的交易录入,同时还应注意审核凭证与()的一致性。
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柜员办理业务必须认真审核()的真实性、合法性,以().为依据,在授权范围内办理业务。
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柜员填制原始凭证的通用业务,必须注明(),确认无误后签章,需会计主管审核的交会计主管审批。
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一般原始凭证加盖()及柜员名章,授权业务应加盖授权人员名章,手工制票的记账凭证,必须加盖()。单位存款证明凭证上加盖(),个人存款证明上加盖个人存款证明专用章。
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各行要将电子银行柜面业务纳入本行凭证集中审核中心管理,凭证审核人员应对柜员电子银行业务传票进行逐笔审查,重点审查以下内容()。
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客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些?
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主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。
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电话银行收款方账户注册业务审核及交易处理:网点柜员需认真审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更(注销)申请表(个人)”,确认无误后执行以下操作()。
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办理重要空白凭证调拨出库时,凭证专管员经会计主管审核,依据“重要空白凭证领用单”单据配发重要空白凭证,并将“重要空白凭证领用单”交柜员记账,“重要空白凭证领用单”()做记账凭证附件。
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