A现场采录法
B文字叙述法
C调查问卷法
D口头描述法
E流程图法
注册会计师用以记录内部控制制度设计和运行情况的最灵活的方法是文字叙述法。
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注册会计师用以记录内部控制制度设计和运行情况的最科学的方法是文字叙述法。
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注册会计师可采用()的方法记录对被审计单位内部控制的了解和评价。
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审计过程中,注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序包括()。
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注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序中,最具有互动功能的是()。
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针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()。
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在传统的手工会计系统中,注册会计师在进行审查记录时通常所采用的方法是()。
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我国的注册会计师审阅准则是用以规范注册会计师执行()。
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注册会计师实施抽查部分投资业务的会计记录和原始凭证以确定各项控制程序运行情况的这一审计程序属于投资交易的实质性程序。
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