A客户订货单
B销货单
C发运凭证
D销货日记账
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。
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下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
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下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
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销售与收款业务循环中,用来表示由于销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是()。
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销售与收款循环内部控制包括()。
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公司的会计记录显示,2007年12月某类存货销售激增,导致该类存货库存数量下降为零。对该类存货采取的以下措施中,难以发现可能存在虚假销售的是()。
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下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。
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以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。
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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
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