A大额支付往来业务轧差数
B大额支付汇差科目发生额
C结算柜待转联行资金大额支付来、往账轧差数
D往来账业务清单轧差数
大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。
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大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。
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市清算中心打印大额支付系统产生的清算凭证。会计分录为()。
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在大额支付系统帐务核对中与往账贷方汇总凭证核对一致的有()。
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信用社打印大额支付系统产生手续费的清算凭证。会计分录为()。
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山东省农村信用社每季末月20日清算备付金账户计结息时,县级联社柜员应核对除以下哪一凭证清单,确保一致()。
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大额现金支付必须经()审批.签字,付款时坚持“三清”原则,认真核对取款人和取款金额,无误后将钱款和相关凭证交取款人并提示其当面点验。
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当通过支付系统业务总数核对交易进行大额支付系统总数对账不成功时,包括以下哪些情况处理()。
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山东省农村信用社每季末月20日清算备付金账户计结息时,县级联社柜员应核对以下凭证清单,确保一致。()。
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