A日
B月
C季
D半年
营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。
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领取重要空白凭证时,如发现()等问题,应保持原包装封签,由经办人和主管签章证明后,通知上级行库房管理部门。
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重要空白凭证拆包清点后发现跳号等问题,应保持原包装封签,由()签章证明后,通知上级行库房管理部门。
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重要空白凭证纳入表外科目核算,各级管理行及营业机构,应设立()表外科目。
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领取重要空白凭证时,如发现()或有缺陷等问题,应保持原包装封签,由经办人和主管签章证明后,通知上级行库房管理部门。
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事后监督中心应按()与营业网点进行空白重要凭证手工账务的全面核对,确保事后账务和网点账务及相关报表的一致性
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机构间调拨重要空白凭证,调出、调入行应根据上级行批准的调拨函件办理,同级行之间不得私自调拨。
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县(市)行社负责集中收回辖内待销毁凭证,在未经上级行社审批并监督的情况下,不得擅自销毁重要空白凭证。
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各级行空白重要凭证实行()管理,并与签发凭证的业务用章、应急密押分人保管、分处存放
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