A内部审计活动应对监督遵循性项目承担总体责任
B遵循性项目以录像方式一次性向员工传达
C组织应该采用合理设计的监督和审计系统,检查犯罪行为
D组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息
以下哪项最有可能被认为是舞弊的征兆?()
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以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:()
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当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?()
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内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
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以下哪项最不可能在审计预备会议的议程中讨论:()
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内部审计章程是影响内部审计活动独立性的重要因素之一。以下哪项最不可能成为章程的组成部分?()
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在雇用内部审计新人时,下列()项最有可能预测申请人可以成功地作为审计师。
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下列选项中最有可能是属于有效合规程序的?()
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如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力?()
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