A1次
B2次
C3次
D4次
各基层行业务主管人员或基层行处主任每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续
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业务主管人员每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,填写查库记录,以备查考
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业务主管人员至少()应对空白重要凭证的保管情况和领用手续进行1次检查
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各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行()次全面检查,或按总行要求进行突击检查。
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重要空白凭证库房检查规定,库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
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支行主管行长()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续
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业务主管()至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续
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各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每()至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,做好查库记录,以备查考
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运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。
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