A审核
B观察
C监盘
D调查
()未来对科研经费审计发展的方向、要点和重点,所以审计人员应该加强这方面的意识,应该积极主动进行尝试。
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()指审计人员未能通过审计测试发现重大差异或缺陷的可能性。
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在审计中,审计人员根据对函证结果的总结和评价,应重新考虑()。
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除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。
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非统计抽样,是指内部审计人员根据自己的()抽取样本进行审查,并对总体特征进行推断的审计抽样方法。
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对于需要系统化抽样的审计程序,审计人员可能会通过记录样本的来源、抽样的起点及抽样间隔来识别已选取的样本。
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内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。
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内部审计人员在与受访人面对面地交谈时需要掌握一定的技巧,要让被访谈者踩到你想要得到的答案
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企业根据自身情况,可不设内部审计人员,而聘请独立的会计师事务所或其他外部专业人士,实施一般由内部审计师执行的工作。
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