A管理信息系统
B决策支持系统
C人工智能系统
D数据库管理系统
在检查一个利用第三方服务的电子数据交换系统的应用情况时,审计人员应该:()Ⅰ.确认加密密钥符合ISO标准Ⅱ.确认是否已经对服务提供商的营运情况进行了独立检查.Ⅲ.证实服务提供商只使用了公共交换数据网络.Ⅳ.证实服务提供商的合同包含了必要的条款,例如审计权力.
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一个在线订购系统维护了对管理层决策至关重要的信息,在审计该系统时,最重要的控制目标是()。
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一个在线订购系统维护了对管理层决策至关重要的信息,在审计该系统时,最重要的控制电影票是()。
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某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是:()
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审计经理刚刚结束了管理层的培训,并建议审计部门建立一个数学模型来帮助发现可能影响产品成本变化的因素。根据审计经理的看法,这个模型应该确认公司拥有三个相互分离的生产(成本)中心。()的方法能够最好地支持审计经理的建议。
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管理层按照内部审计师的建议,准备了一份突发事件的计划。这份计划最关键的部分是()
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一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
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一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?
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某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息,内部审计师认为信息泄漏是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的,下列哪些措施最有效()
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