A重大审计发现的汇总。
B内部审计师对被审查情况的职业判断。
C审计报告中必须包括的结论。
D对纠正措施的建议。
下列对审计意见的定义最恰当的是:()
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以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定:()
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首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当?()
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下列哪项关于为具体的审计业务分派工作人员的说法最恰当?()
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下列哪项是审计主管在为一项审计业务编制恰当的方案时需要考虑的最重要的因素?()
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以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?()
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下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策?()
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以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了表述?()
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近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列()职能进行改进。
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